MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
El año pasado fue temporada de auditorías internas y exprés a varias entidades descentralizadas del Municipio. Los hallazgos mostraron irregularidades en el manejo financiero que ocasionaron pérdidas de recursos.
Assbasalud, La Empresa de Renovación Urbana (ERUM), el Instituto de Cultura y Turismo (ICTM) y la Corporación Ecoparque Los Yarumos fueron citadas ayer en el Concejo de Manizales para presentar su manejo de Control Interno antes y después de los hechos de corrupción.
Para Jhon Heberth Zamora, presidente del Concejo, en estas entidades no hay autoevaluación ni seguimiento en sus procesos. Por eso pidió la renuncia de los jefes de Control Interno de esas entidades.
Zamora se enfocó en la auditoría que hizo la Contraloría a Los Yarumos, que arrojó un detrimento patrimonial de unos $3mil 500 millones de pesos.
Esperaba que el gerente del ICTM, Juan José Silva, respondiera sobre los planes de mejoramiento para recuperar estos recursos, pero el funcionario explicó que es responsabilidad del gerente liquidador de esa Corporación, Alejandro Mejía.
Lindon Alberto Chavarriaga, contralor Municipal, apoyó la versión de Silva. "Hasta que termine el proceso de liquidación y deje de aparecer como responsable de Los Yarumos ante la Cámara de Comercio, Mejía es quien debe rendir informes".
Los tres jefes de Control Interno de las demás entidades decentralizadas asistieron a la sesión en el Concejo, pero dejaron dudas en los resultados de sus estrategias antifraude.
Francisco Javier González, del Partido Verde, indicó que las presentaciones no reflejaron un cambio al interior de las organizaciones. "¿Dónde hubo las fallas, dónde se cometieron, cuáles son las acciones correctivas?", preguntó.
Assbasalud
Foto | Archivo | LA PATRIA
Jefe de Control Interno: Luz Zoraida Albarracín.
Pérdidas: $612 millones 900 mil.
Causas: *Del 2007 al 2012, en tesorería movieron mensualmente 248 cheques que devolvían las entidades bancarias por carecer de fondos.
* La líder del laboratorio de Assbasalud desvió $329 millones.
Acciones: * Cambio de clave de la caja fuerte.
* Pagos virtualmente.
* Dos autenticaciones (Token) en transacciones electrónicas.
* Conciliación con los bancos.
* Prohibición de cambio de cheques.
* Actualización del mapa de riesgos.
* Diseño de un Plan Anticorrupción.
* Capacitaciones sobre Control Interno.
* Procesos disciplinarios a los funcionarios relacionados con la pérdida de recursos.
Empresa de Renovación Urbana
Foto | Archivo | LA PATRIA
Jefe de Control Interno: Mary Luz Aguilar Muñoz.
Pérdidas: $82 millones 586 mil.
Causas: Un funcionario manejó cheques para a pagar las compensaciones de entre 10 y 15 propietarios de predios en la Comuna San José, los firmó a nombre de los beneficiarios y con su cédula los cobró.
Acciones: * Auditoría al proceso de compra de predios en San José.
* Denuncia a entes de control (Contraloría y Fiscalía).
* División por áreas de las funciones financieras.
* Sello único para el giro de los cheques.
* Mecanismos de custodia para las chequeras de la empresa.
Instituto de Cultura y Turismo
Foto | Archivo | LA PATRIA
Jefe de Control Interno: Mauricio González Uribe.
Pérdidas: $321 millones 864 mil.
Causas: Expidieron y cobraron irregularmente 42 cheques, de enero de 2010 a octubre de 2012.
Acciones: * Denuncia a entes de control (Fiscalía, Contraloría y Personería).
* Procesos disciplinarios a los funcionarios implicados.
* Reporte a la compañía aseguradora.
* Auditorías internas a los comités del Instituto.
* Controles a los manuales de funciones.
* Tres autenticaciones (Token) en transacciones electrónicas.
* Asesoría externa en temas de tesorería.
* Custodia de chequeras a cargo del director financiero.
* Sello institucional para desembolsos.
* Firmas de secretario General y gerente del ICTM en todos los cheques.
* Revisión constante al Portal Único de Contratación.
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